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波導股份2022年年度董事會經(jīng)營評述-世界頭條

來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時間:2023-04-28 16:58:35

波導股份(600130)2022年年度董事會經(jīng)營評述內容如下:


(資料圖)

一、經(jīng)營情況討論與分析

公司過去一直以電子通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè),前些年順應市場變化,公司將原來的自主品牌整機研發(fā)、生產(chǎn)并銷售的經(jīng)營模式,調整為以原始設計及制造商(ODM)為主、整機同主板并舉的經(jīng)營模式。近年來,為應對日趨嚴酷的競爭壓力,公司在手機整機及主板業(yè)務之外又引入了IOT(物聯(lián)網(wǎng))模塊代工業(yè)務、汽車電子類業(yè)務與智能設備業(yè)務的生產(chǎn)和銷售,如此雖然維持了一定的業(yè)務規(guī)模,但公司業(yè)務的盈利能力還是有限。

具體而言,公司手機出口業(yè)務由于國際市場動蕩、需求疲軟等原因,導致規(guī)模較以前年度大幅下降;主板業(yè)務方面,由于公司現(xiàn)有研發(fā)能力不足,產(chǎn)品競爭力和附加值不高,銷售規(guī)模也逐年下降;公司IOT(物聯(lián)網(wǎng))模塊代工業(yè)務進展還比較順利,但客戶開拓乏力,規(guī)模和效益均有限;智能設備業(yè)務方面,市場競爭很激烈,報告期內銷售規(guī)模萎縮明顯;公司的汽車電子類業(yè)務雖然實現(xiàn)了一定的銷售規(guī)模和經(jīng)濟效益,但也存在著產(chǎn)品單一、研發(fā)能力不足的隱憂。此外,公司還嘗試與合作伙伴共同開拓其他領域的商貿(mào)業(yè)務,但目前尚未取得明顯的效果。

二、報告期內公司所處行業(yè)情況

報告期內,公司所處的移動電話行業(yè)競爭格局變化不大、但程度更加劇烈。隨著手機質量和性能的提高及互聯(lián)網(wǎng)應用紅利的消失,疊加世界經(jīng)濟大環(huán)境和消費疲軟的影響,全球及國內手機銷量在前幾年增速持續(xù)放緩的背景下,去年都出現(xiàn)了下降。參與競爭的幾家頭部企業(yè)盡管實力都很強大,但效益大都不理想、多數(shù)出現(xiàn)了同比負增長。隨著手機市場品牌集中度的進一步提升,留給其他廠家的機會基本沒有。

三、報告期內公司從事的業(yè)務情況

公司的傳統(tǒng)業(yè)務是手機和主板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,近兩年新拓展了IOT模塊、車載中控板、人臉識別及實名認證裝置等智能設備業(yè)務。公司現(xiàn)有業(yè)務除車載中控板外大多只是簡單的加工制造,研究開發(fā)和市場開拓投入十分有限,導致公司近年來銷售規(guī)模逐年萎縮,主營業(yè)務毛利下降。

公司的經(jīng)營及盈利模式:1、公司現(xiàn)有的手機整機業(yè)務是依托公司原有的客戶資源,根據(jù)客戶的需求從外部采購整機銷售給客戶,公司從中賺取差價。2、主板業(yè)務部分是公司自行研發(fā)或委外研發(fā)、采購原材料、生產(chǎn)及銷售;部分是客戶負責研發(fā),公司采購原材料、生產(chǎn)并銷售給客戶。3、智能設備業(yè)務是根據(jù)客戶需求自主研發(fā),公司采購原材料、生產(chǎn)及銷售。4、車載中控板業(yè)務是根據(jù)客戶需求公司自主研發(fā)或委外研發(fā)、采購原材料、委外生產(chǎn)、銷售。5、IOT模塊業(yè)務公司采用的是來料加工模式,由客戶自行研發(fā)并采購元器件,公司負責生產(chǎn)加工并收取加工費。

四、報告期內核心競爭力分析

公司以前年度的手機業(yè)務一直采用是所謂快速跟隨策略:就是基于上游核心芯片的手機解決方案,響應市場需求盡快開發(fā)出產(chǎn)品進行銷售。公司的產(chǎn)品研發(fā)能力處于行業(yè)中游水平,可以進行基于核心芯片基礎上的全方位硬件開發(fā)和基于操作系統(tǒng)上的各種應用軟件開發(fā)。公司的研發(fā)成果除滿足自身需要外,還可為第三方提供技術服務。為應對經(jīng)營虧損,公司前幾年對內部人員和機構做了大幅度調整,導致原有相對完整的研發(fā)、生產(chǎn)和質量保證體系大幅削弱,上述競爭力明顯變弱,新的核心競爭力尚未形成。

五、報告期內主要經(jīng)營情況

報告期內,公司共實現(xiàn)營業(yè)收入53,456.09萬元,同比下降32.11%;營業(yè)利潤3,401.97萬元,較上年度減少利潤2,308.35萬元,同比下降40.42%;報告期內實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1,822.58萬元,較上年度減少利潤2,465.74萬元,同比下降57.50%。

六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

近年來中國市場智能手機占比已趨飽和,消費者對新手機的需求放緩,國內智能手機出貨量連年下滑,同時5G手機市場份額不斷擴大,5G手機逐漸成為主流。隨著5G通訊技術標準的逐步推廣,大量新技術、新材料甚至“黑科技”的應用,整個移動電話市場已成為少數(shù)研發(fā)實力雄厚、品牌號召力強、同時具備國際市場開拓能力的行業(yè)巨頭之間的競爭戰(zhàn)場,以前為數(shù)眾多的中小廠家已被徹底邊緣化。公司曾經(jīng)賴以生存的靠為中小品牌ODM手機業(yè)務、維持一定規(guī)模和利潤的經(jīng)營模式,已無法持續(xù)下去。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司在找尋到新的發(fā)展戰(zhàn)略之前還只能堅持過去的戰(zhàn)略:即在努力做好移動通信產(chǎn)品的同時,大力探索、開展“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,合作共贏”活動,激發(fā)公司員工及合作伙伴的主動性和創(chuàng)造性,積極嘗試進入新的產(chǎn)業(yè)和領域,通過產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)轉型,努力實現(xiàn)企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

(三)經(jīng)營計劃

2023年,為爭取實現(xiàn)經(jīng)營盈利、維護股東權益,公司今年計劃做好以下幾方面工作:

1、嚴格控制各項支出,在找到新的利潤增長點之前首先做好“節(jié)流”工作;

2、挖掘內部潛力,繼續(xù)努力開拓除手機外其他電子產(chǎn)品的加工業(yè)務,提高工廠效率;

3、提高現(xiàn)有資源的利用效率,適時盤活資產(chǎn);

4、積極尋找合作伙伴,多渠道、多舉措努力幫助公司走出經(jīng)營困境。

(四)可能面對的風險

移動通訊產(chǎn)業(yè)一直以來都是一個高度競爭的行業(yè),技術進步和產(chǎn)品更新速度原本就很快。隨著智能手機時代的來臨,軟件、服務和內容的整合能力又成為手機廠家核心競爭力的衡量標準,整個產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的特點越來越明顯。行業(yè)最新的變化,對廠家整合全產(chǎn)業(yè)鏈資源的能力又提出了更高的要求。與實力強大的行業(yè)競爭者相比,公司在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭優(yōu)勢很有限,未來發(fā)展面臨的技術風險和市場風險都十分突出。

公司自上市以來一直聚焦在移動電話領域,近年來,為擺脫對手機業(yè)務的過分依賴,公司做過很多嘗試,也取得了一些進展,但這類新產(chǎn)品的開發(fā)、新業(yè)務的探索也面臨很大的不確定性。

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